5月22日上午,集團公司召開(kāi)審計工作座談會(huì ),對內部審計風(fēng)險評估工作進(jìn)行再安排、再部署。集團公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理楊百鎖出席會(huì )議。會(huì )議由集團公司總會(huì )計師范明主持。

會(huì )議期間,23家經(jīng)營(yíng)實(shí)體單位就本單位審計風(fēng)險評估工作自查自糾中發(fā)現的問(wèn)題及整改落實(shí)情況進(jìn)行了專(zhuān)題匯報。集團審計部負責人通報了審計風(fēng)險評估督導檢查工作情況,集團紀檢監察部負責人通報了常見(jiàn)違規違紀案件處理情況。
在聽(tīng)取了各單位匯報之后,集團公司總會(huì )計師范明就內部審計風(fēng)險評估的七個(gè)方面的重點(diǎn)內容進(jìn)行了解讀,對各單位內部審計風(fēng)險評估工作做了再安排、再部署。
楊百鎖總經(jīng)理深入分析了審計工作中存在的問(wèn)題和認識誤區,并列舉了一些典型案例。他要求,各單位要重視審計工作,認真開(kāi)展自查自糾,對存在的問(wèn)題進(jìn)行全面整改,提升管理水平,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,為集團各項工作健康發(fā)展保駕護航。
集團公司審計部、紀檢監察部負責人,各經(jīng)營(yíng)實(shí)體單位負責人及審計部門(mén)負責人參加了本次會(huì )議。